为进一步加强学校内部监督管理,规范财经秩序,提高资金使用效益,推进党风廉政建设,保障教育事业健康有序发展。2023年3月27日,四川协合会计师事务所有限公司自贡分所受自贡市教育和体育局委托到学校开展直属系统2020、2021年度财务管理内部审计。
本次审计主要围绕2020、2021年度财政预算执行情况和其他资金使用情况开展。具体包括:部门预算执行的基本情况,收支两条线执行情况,部门预算管理情况,物品采购情况,中央八项规定等系列规定精神的落实情况,项目经费的预算执行与管理情况,资产管理、资产安全和资产有效利用情况,会计基础工作等情况。
学校审计处、计划财务处、国有资产管理全力配合,及时提供相应资料,预计现场审计工作会持续到4月中旬。