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【他山之石】作风建设永远在路上丨如何破解违反中央八项规定精神的隐形变异问题
习近平总书记深刻指出,党的十八大以来,我们坚决贯彻中央八项规定精神,同“四风”不懈斗争,取得很大成果,但作风积弊还没有根除,有些问题依然以变相和地下的状态存在着。现实中,在形式主义、官僚主义问题方面,有的对会议缺乏统筹,正式会议、现场会议少了,但各种专题会、视频会多了起来,层层陪会、“套娃式”开会现象仍有发生;有的对文件制发环节评估审查不严,红头变白头,发文由线下转线上,或通过不标注文号、加便签
发表时间:2025年07月23日

习近平:坚持从抓作风入手推进全面从严治党 把新时代党的自我革命要求进一步落实到位
习近平在中共中央政治局第二十一次集体学习时强调 坚持从抓作风入手推进全面从严治党 把新时代党的自我革命要求进一步落实到位   新华社北京6月30日电 中共中央政治局6月30日下午就健全落实中央八项规定精神、纠治“四风”长效机制进行第二十一次集体学习。中共中央总书记习近平代表党中央,向全国广大共产党员致以“七一”的节日问候!他在主持学习时强调,自我革命是我们党跳出治乱兴衰历史周期率的第二个答案
发表时间:2025年07月01日

节约用电倡议书
各机关、企事业单位和广大市民朋友:    近期自贡持续高温,用电负荷不断攀升,为确保民生用电和电网安全,现倡议广大电力用户积极行动起来,节约用电、科学用电,为节能减排、绿色低碳贡献力量。    1、机关单位示范引领。各级党政机关、社会团体、事业单位等公共机构做好节电表率。空调制冷温度设置不低于26摄氏度;3层以下电梯不停;加强照明节电管理,充分利用自然光进行照明,杜绝“白昼灯”、“长明灯
发表时间:2025年07月23日

四川省内部审计条例
第一章 总 则 第一条 为加强内部审计,建立健全内部审计制度,规范内部审计行为,改善管理,提高效益,严肃财经纪律,促进廉政建设,根据《中华人民共和国审计法》和有关法律、行政法规的规定,结合四川省实际,制定本条例。 第二条 本条例所称内部审计,是指单位内部依法独立开展监督和评价本单位及其所属单位的财政收支、财务收支及其他经济活动的真实性、合法性和效益性的活动。 第三条 本条例适用于四川省
发表时间:2008年01月02日

国务院关于加强审计工作的意见
国务院关于加强审计工作的意见 国发〔2014〕48号 各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构: 为切实加强审计工作,推动国家重大决策部署和有关政策措施的贯彻落实,更好地服务改革发展,维护经济秩序,促进经济社会持续健康发展,现提出以下意见: 一、总体要求 (一)指导思想。坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神,依法
发表时间:2014年10月09日

教育系统内部审计工作规定
中华人民共和国教育部令 (第17号) 《教育系统内部审计工作规定》已于2004年3月1日经部长办公会议讨论通过,现予发布,自2004年6月1日起施行。 教育部部长 周济 二○○四年四月十三日 第一章 总则 第一条 为了建立健全教育系统内部审计制度,规范教育系统内部审计工作,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规,制定本规定。 第二条
发表时间:2004年04月13日

审计处受邀参加四川省纪检监察学会高校分会成立大会暨首届龙湖廉政论坛
在学院纪委书记李雁梅领导下,学院审计处与纪检监察处协同发展,前期共同完成的《基于学校采购工作廉政风险防控实践的调研思考》调研论文获得四川省纪检监察学会高校分会成立大会暨首届龙湖廉政论坛二等奖,并受邀参加此次论坛。 在会议中,分享以“我们的实践”、“我们的困惑”、“我们的思考”三大主题展开,与会的专家和成员对学院近年来在廉政管理方面取得的成果给予高度肯定。审计处将以更加饱满的热情,立足实践,钻研
发表时间:2022年11月30日

落实党风廉政建设,推进采购工作规范发展
近年来学院快速发展,不断致力于“双高”等建设任务目标,相关采购量也随之增长,为深入推进采购领域廉政建设,学院纪委办、审计处牵头组织开展采购工作廉政风险防控的调研。 调研针对2021年1月1日至2022年6月31日期间、单笔采购预算金额在2万元以上的158项采购业务(包括货物、服务、工程),调研的内容一是由学院采购中心、计划财务处、国有资产管理处、后勤基建处等相关职能和监督部门对照《采购情况排查
发表时间:2022年09月12日

审计处组织“贯彻党的二十大精神”主题学习
为进一步贯彻落实中国共产党第二十次全国代表大会与学院第二次党员代表大会精神,学院审计处组织“贯彻党的二十大精神”主题学习。首先,由审计处负责人带领学习《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》报告;然后,向审计处成员传递了学院第二次党员代表大会的精神;最后,审计处成员分别发表了此次学习的成果,参会成员指出,要以党的二十大精神和学院第二次党代会精神作为指引,立足学院
发表时间:2022年10月31日

加强重点领域监督 开展三公经费审计
为深入贯彻落实中央八项规定、四川省十项规定、自贡市十一项规定精神,学院审计处发挥监督职能,借助外部审计力量,共同开展2021年三公经费审计。 此次专项审计以财经制度为准绳,以财务账簿资料为切入点,以三公经费实际执行情况为要点,审计三公经费使用的合规性、合法性和真实性。审计部门将进一步强化三公经费审计,从预算源头到经费审批使用,多管齐下,筑牢规矩“堤坝”。
发表时间:2022年06月30日

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