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四川卫生康复职业学院财务收支审计实施办法(试行)
第一章 总 则 第一条为进一步规范学院财务收支审计工作,提高审计质量,根据《四川省教育厅关于切实加强教育系统内部审计工作的意见》(川教函〔2017〕339号)《四川卫生康复职业学院内部审计工作规定》等文件的相关规定,结合我院实际,制定本办法。 第二条本办法所称财务收支审计,是指审计处依法对学院及下属各单位各项资金的筹集、管理和使用以及财产、物资管理及使用的真实性、合法性、效益性进行的监督与评价
发表时间:2020年09月30日

教育系统内部审计工作规定(中华人民共和国教育部令第47号)
教育系统内部审计工作规定 中华人民共和国教育部令第47号 《教育系统内部审计工作规定》已经2020年2月25日教育部第2次部务会议审议通过,现予公布,自2020年5月1日起施行。 教育部部长 陈宝生 2020年3月20日 第一章 总则 第一条 为加强教育系统内部审计工作,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,推动教育事业科学发展,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国审计法
发表时间:2020年04月30日

审计署关于内部审计工作的规定
《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号) 《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。 审 计 长 胡泽君 2018年1月12日 审计署关于内部审计工作的规定 第一章 总 则 第一条 为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例
发表时间:2018年01月12日

自贡市人民政府办公室关于进一步加强和改进内部审计工作的实施意见
各区、县人民政府,高新区管委会,市级各部门: 为有效推进对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况的审计全覆盖,进一步加强和改进我市内部审计工作,发挥内部审计基础性监督作用,根据《四川省内部审计条例》和省政府办公厅《关于进一步加强和改进内部审计工作的意见》(川办函〔2016〕201号)等有关规定,经市政府同意,现结合我市实际,提出如下实施意见。 一、充分认识内部审计工作的重要性
发表时间:2017年10月16日

四川卫生康复职业学院内部控制评价办法(试行)
第一章 总 则 第一条为规范学院内部控制评价,促进学院内部控制不断完善并有效实施,根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)《教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)》(教财厅〔2016〕2号)等文件规定,结合学院实际,制定本办法。 第二条本办法所称内部控制,是指学院及各处室、系部为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。 内部
发表时间:2020年08月25日

自贡市教育和体育局组织开展直属系统2020、2021年度财务管理内部审计
为进一步加强学校内部监督管理,规范财经秩序,提高资金使用效益,推进党风廉政建设,保障教育事业健康有序发展。2023年3月27日,四川协合会计师事务所有限公司自贡分所受自贡市教育和体育局委托到学校开展直属系统2020、2021年度财务管理内部审计。 本次审计主要围绕2020、2021年度财政预算执行情况和其他资金使用情况开展。具体包括:部门预算执行的基本情况,收支两条线执行情况,部门预算管理情况
发表时间:2023年03月31日

审计处开展学校维修耗材管理使用情况审计调查
为促进学校维修耗材管理的规范性,提高学校资产的使用效益,审计处开展了2021年-2022年维修耗材的采购、使用情况的审计调查。 本次审计调查通过查看相关纸质与电子资料,组访谈相关工作人员等方式进行。通过调查,促进相关规章制度的落实,并提出了强化归口部门管理;使用部门应深入参与到维修耗材的管理中,对维修耗材的申请、使用等过程采取有利的监控措施;提高管理手段的信息化程度等建议。 学校计划财务处、后勤
发表时间:2023年04月20日

开展小额零星采购专项审计,规范采购管理与执行
为进一步细化审计监督工作,了解学院小额零星采购执行情况,学院审计处根据工作安排,在全院范围内开展小额零星采购专项审计。 审计组成员严格按照有关规定对采购的真实性、合规性、合理性进行深入调查,广泛收集学院职工反馈,采取财务和采购资料审查、人员访谈等多种方式,发现小额零星采购执行中的问题,多方位规范采购的执行与管理。
发表时间:2022年12月16日

中华人民共和国审计法实施条例
    (1997年10月21日中华人民共和国国务院令第231号公布 2010年2月2日国务院第100次常务会议修订通过)                                                第一章 总则     第一条 根据《中华人民共和国审计法》(以下简称审计法)的规定,制定本条例。     第二条 审计法所称审计,是指审计机关依法独立检查被审计单位的会计凭证
发表时间:2020年06月18日

中华人民共和国审计法
   (1994年8月31日第八届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过,根据2006年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改〈中华人民共和国审计法〉的决定》修正) 第一章 总则     第一条 为了加强国家的审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展,根据宪法,制定本法。     第二条 国家实行审计监督制度
发表时间:2020年05月20日

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