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四川卫生康复职业学院审计整改工作实施办法(试行)
第一章 总 则 第一条 为严格落实我院审计整改工作责任,强化审计整改工作的严肃性,提升审计整改工作质量和效果,推动审计整改工作制度化、规范化、程序化,根据《教育部关于加强直属高等学校内部审计工作的意见》《学院内部审计工作的规定》等文件精神,结合我院实际,制定本办法。 第二条 本办法所称审计整改工作,是指在上级审计机关或学院审计处组织实施的各项审计工作中,被审计单位或个人对审计发现的问题,在规定
发表时间:2020年12月16日

审计厅关于进一步完善政府投资建设项目审计工作的意见
关于进一步完善政府投资建设项目审计工作的意见 审计厅 为贯彻《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》(审投发〔2017〕30号)精神,认真落实《四川省人民代表大会常务委员会关于修改〈四川省政府投资建设项目审计条例〉的决定》和《四川省第十二届人大常委会第三十六次会议对四川省人民政府〈关于全省“项目年”工作推进中重点建设项目资金审计情况的报告〉的审议意见》(川人常办〔2017〕21号)要求
发表时间:2021年03月31日

审计处开展“双高”项目建设资金内部专项审计
为加强和规范学校“双高”项目建设,审计处开展针对“双高”项目建设资金内部专项审计,本次审计采用外请审计机构的形式进行,承担本次审计工作的机构为四川中衡安信会计师事务所有限公司自贡分所。 通过本次审计,进一步掌握项目建设的财务管理、会计核算和有关内控制度的执行情况,检查项目建设资金管理和使用的真实性、合法性、合规性,并提出可行的改进措施或合理化建议,确保项目建设规范有序、廉洁高效,推动项目建设目标
发表时间:2023年05月10日

审计处开展水电能耗管理专项内部审计
为优化学校水电能耗管理,防止跑冒滴漏,促进节能降耗,推动实现学校十四五规划中服务保障的工作目标,审计处组织开展水电能耗管理专项内部审计。 本次审计主要涉及水电能耗使用管理情况、学生用水电管理情况、水电能耗运行与安全管理情况、水电能耗费用财务管理情况。通过本次审计强化了制度履行,加强了统筹管理,有效预防了相关经济风险,促进有关部门更好地发挥协同效能。 学校后勤基建处、计划财务处,川康公司参与本次
发表时间:2023年06月26日

审计处全体人员认真学习理解新修订的《审计法》
《审计法》是审计部门独立开展审计工作的基本法律依据。为不断提升我校审计工作能力和水平,10月30日审计处全体同志利用科务会的时间认真组织学习新修订的《审计法》。 此次审计法是十三届全国人大常委会第三十一次会议审议通过的,并将于2022年1月1日实施。本次审计法修改的主要内容主要包括加强党对审计工作的领导,巩固和深化审计管理体制改革成果;健全审计工作报告机制,更好发挥审计监督对人大监督的支持作用
发表时间:2021年10月30日

审计处深入学习党的十九届六中全会精神
11月22日,学院党委委员、纪检书记李雁梅带领审计处、纪检监察处全体人员深入学习党的十九届六中全会精神。 学习中,李书记领学了习近平总书记关于《中共中央关于党的半年奋斗重大成就和历史经验的决议》的说明。 李雁梅谈到,我们党历来高度注重总结历史经验,在党成立一百周年,顺利实现第一个百年奋斗目标,开启全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标的关键时刻召开的这次会议,具有重大的现实意义和深远
发表时间:2021年11月22日

审计处开展学生补助专项审计
近期,审计处组织开展了2020年度学生补助审计的工作。审计处人员组成审计工作组,通过问卷调查、师生访谈、资金审计等多个形式,对2020年度学生奖、助学金与其他学生补助的政策落实、政策宣传、评议过程、评选结果、资金运用等全过程进行了专项审计。 此次审计严格依照国家、省市和学院的有关制度,以学院学生资助补助政策体系运行为审计切入点,以资助补助资金流程审计为主线,以资助补助对象申请认定审批和资金
发表时间:2021年12月29日

学院2021年社会代理机构考评工作顺利开展
为加强和完善学院采购委托社会代理机构的管理工作,提高采购工作效率和代理服务质量,根据学院要求,11月10日,审计处组织学院相关部门及三家合作代理机构,对代理机构2021年代理学院项目执行情况进行考核与评价。 前期,学院审计处认真学习了上级及学院关于社会代理机构的制度和管理办法,收集了2021年采购代理机构合作文件及资料,并组织相关部门进行评价,根据制度文件、相关资料、考评结果,对三家合作社会代理
发表时间:2021年11月10日

审计处、纪检监察处召开新学期工作会
2022年2月28日,学院审计处、纪检监察处组织开展新学期工作会,会议由学院纪委书记李雁梅主持。 会上,审计处、纪检监察处分别就新学期的工作做了详细计划,李雁梅书记对两部门的工作计划表示认可,并提出:“在新的一年、新的学期我们要不忘初心、坚守底线、干好工作,在工作中不断进步,落实好上级部署,围绕学院“双高”建设、信息化建设等重点工作,发挥监督部门监督职责;此外,个人层面要在思想道德上不断修养
发表时间:2022年03月01日

审计处学习《四川省“十四五”国家审计工作规划》
2022年1月14日上午,审计处全体认真学习《四川省“十四五”国家审计工作规划》(以下简称《规划》),通过学习我省“十四五”审计工作的基本思路、主要目标、重点任务和重大举措,对我院近年的重点内部审计工作进行部署。 审计处负责人表示:“学院内部审计工作将紧紧围绕国家、省、市的审计工作规划,结合学院的发展需要,发现和补齐内部审计工作的短板,在政策落实跟踪审计、财政审计等重点领域展开审计工作,加强内部
发表时间:2022年01月14日

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