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2016年11月,学院依据《自贡市卫生和计划生育委员会关于同意调整四川卫生康复职业学院等七单位内设机构的批复》(自卫函〔2016〕98号)文件精神设立审计处。审计处设负责人1名,配备专职工作人员1名。 审计处工作职责 1.对学院预决算、财政收支、财务收支进行审计监督。 2.对学院固定资产投资、基本建设工程、零星维修工程进行审计监督。 3.对学院在教学、科研、管理过程中遵守相关法律、法规、规章
发表时间:2023年09月21日

审计处开展二级学院内部控制专项审计
为强化学校二级学院内部控制评价与监督,建立健全科学高效的制约和监督体系,促进内部治理水平不断提高。全面推进行政事业单位内部控制建设,规范行政事业单位内部经济和业务活动,强化对内部权力运行的制约,防止内部权力滥用。审计处对各二级学院内部控制情况进行了审计。通过审计发现现有内部控制建立和实施中存在的问题和薄弱环节,推动学校建立和完善内部控制体系,本次审计涵盖二级学院层面内部控制和业务层面内部控制
发表时间:2023年12月15日

审计处开展科研经费和信息化耗材专项审计
为了做好学校科研经费和信息化系统管理制度以及各项财务制度的督促落实工作,进一步规范各单位的经济行为,规范学院经济活动、重大事项的决策程序等,保证各项经济活动以及重大决策符合国家有关法律法规和财经纪律要求。根据《四川省内部审计条例》第十四条的规定和学校2024年内部审计工作计划和安排,审计处对科研经费和信息化耗材管理情况、预算情况、报销情况等进行了审计。 通过开展科研经费和信息化系统管理专项审计
发表时间:2024年12月17日

审计处对采购过程和验收过程进行监督
为进一步规范采购、验收工作流程,降低学校采购、验收的过程中的风险。审计处根据政府采购有关制度要求,应对供应商恶意串通行为予以防范和规避,以及学院《货物、工程、服务采购实施管理办法(修订)》采购纪律要求,采购过程应遵守公开、公平、公正的原则对采购过程进行监督。根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法>的通知》和《自贡市财政局关于印发<自贡市市级行政事业单位国有资产
发表时间:2023年09月20日

学校开展 2022、2023年度财务管理内部审计
为切实加强直属单位(学校)内部监督管理,规范财经秩序提高资金使用效益,推进党风廉政建设,保障教育事业健康有序发展,根据国家、省、市有关政策规定和要求,结合实际,市教育体育局决定于2024年10月17—23日对我校开展2022、2023年度财务管理内部审计。     本次主要围绕对 2022、2023年度财政预算执行情况和其他资金使用情况进行专项审计。具体包括:部门预算执行的基本情况,收支两条线
发表时间:2024年10月17日

履行审计监督职责 保障校园疫情防控
自疫情发生以来,学院审计处按照国家审计署、省审计厅、市审计局关于部署开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控审计监督工作的各项要求开展专项审计,召开了审计监督沟通会,对前期学院开展的应急响应、疫情防控专项资金、接受疫情防控捐赠款物、疫情防控物资保障等工作进行了审计监督和汇报沟通。 3月6日,学院审计处、纪检监察处对学院疫情防控工作进行现场跟踪审计,同时将监督审计范围延伸到汇东物业防控管理情况,对学院疫情
发表时间:2020年03月10日

审计处开展五项经费专项审计
根据《四川省内部审计条例》第十四条的规定和学校2023年内部审计工作计划和安排,审计处对五项经费使用管理情况、预算情况、报销情况等进行了审计。 通过对学院五项经费预算执行的真实性、合法性、效益性的审计与评价,揭示使用中存在的问题,提出规范建议,从而完善学校五项经费管理控制和监督机制。 在审计过程中行政办公室(国际合作交流处)、人事处(教师发展中心)和计划财务处给予了积极配合。
发表时间:2023年10月30日

审计处开展采购合同执行情况专项审计
根据《四川省内部审计条例》第十四条的规定和学校2023年内部审计工作计划和安排,审计处对采购合同执行情况进行了审计。 通过对学校采购合同执行情况的审计与评价,揭示采购合同执行中存在的问题,提出规范建议,从而完善学校采购合同管理控制和监督机制。 在审计过程中采购中心、计划财务处、国有资产管理处给予了积极配合。
发表时间:2023年11月29日

投诉质疑
来信请寄:四川卫生康复职业学院审计处 来访请到:四川省自贡市沿滩区四川卫生康复职业学院东部新城校区 联系电话:8283582
发表时间:2023年09月21日

四川卫生康复职业学院《内部审计管理办法》
第一章 总 则 第一条 为加强学校内部审计工作,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《教育系统内部审计工作规定》及相关法律法规,结合我校实际,制定本管理办法。 第二条 内部审计是指学校内部审计机构和内部审计人员对 学校及所属单位的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管 理等实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进学校及所属单
发表时间:2024年08月21日

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