| 我院召开建设项目管理内部控制评审工作会
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| 7月30日上午,学院审计处组织召开建设项目管理内部控制评审工作会。学院党委副书记、纪委书记李华,基建处、后勤保障处、计划财务处、纪检监察处负责人与业务相关人员参会,工作会由审计处负责人陈东主持。 会上,陈东就前期建设项目内部控制评审工作进行了汇报。他强调内部控制评审主要是对内部管理风险的发现和提示,与传统审计差错纠弊不同,是提升内部管理风险防御能力的一项重要工作。本次内部评审工作共查找建设项目 |
| 发表时间:2020年07月30日 |
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| 川卫康院接受市教体局部门预算执行情况专项审计 强化高校内部治理
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| 2019年7月19日-10月24日期间,市教体局委托四川中方会计师事务所对我院2018年部门预算执行情况进行了专项审计。此次审计内容对单位基本情况、资产负债情况、收支情况、项目专项资金、政府采购情况、资产管理情况、财政拨款“三公”经费支出等七个方面进行了审计核查,并对相关重要事项进行了必要的延伸和追溯。 对本次审计中发现的问题,我院审计处进行了梳理和分类,并提出了如下整改建议:一是完善审批系统 |
| 发表时间:2019年10月23日 |
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| 学院召开审计监督工作联席会议
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| 2019年12月3日下午,审计监督工作联席会议在学院1教A502召开,学院党委副书记、纪委书记李华,人事外事处、后勤保障处、教务处、工会、行政办公室负责人参加了会议,会议由审计处负责人陈东主持。 会上,陈东对近一段时期内学院专项审计情况作了专题报告,李华对审计工作所取得的成果表示了充分肯定。李华强调:一是各部门要加强对制度的刚性意识,把制度责任落实好;二是要对审计结果抓紧落实整改;三是 |
| 发表时间:2019年12月04日 |
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| 学院审计处被评为市“2020年内部审计先进集体”
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| 近日,自贡市审计学会召开第六届理事会第二次会议,会上评选表彰了一批“2020年内部审计先进集体与先进工作者”。我院审计处荣获“2020年内部审计先进集体”称号。 近年来,审计处严格贯彻执行了国家审计法律法规,不断规范审计行为,提高了审计工作效率;围绕学院中心工作,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购、基建项目监督为重点,积极开展内部审计,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度;不断发挥部门联动协作 |
| 发表时间:2021年04月02日 |
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| 审计处完成基建工程建设项目造价咨询服务社会中介机构选定项目招标
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| 2019年1月30日,四川卫生康复职业学院就基建工程建设项目造价咨询服务社会中介机构选定采购项目进行公开招标,选取2家社会中介机构,作为四川卫生康复职业学院基建工程建设项目造价咨询服务社会中介机构,服务年限自合同生效之日起一年。 目前已完成该项目招标,中标机构为四川协合工程造价咨询有限公司和四川中衡安信工程管理有限公司。 |
| 发表时间:2019年02月03日 |
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| 部门简介
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| 2016年11月,学院依据《自贡市卫生和计划生育委员会关于同意调整四川卫生康复职业学院等七单位内设机构的批复》(自卫函〔2016〕98号)文件精神设立审计处。审计处设负责人1名,配备专职工作人员1名。 审计处工作职责 1.对学院预决算、财政收支、财务收支进行审计监督。 2.对学院固定资产投资、基本建设工程、零星维修工程进行审计监督。 3.对学院在教学、科研、管理过程中遵守相关法律、法规、规章 |
| 发表时间:2023年09月21日 |
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| 审计处开展二级学院内部控制专项审计
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| 为强化学校二级学院内部控制评价与监督,建立健全科学高效的制约和监督体系,促进内部治理水平不断提高。全面推进行政事业单位内部控制建设,规范行政事业单位内部经济和业务活动,强化对内部权力运行的制约,防止内部权力滥用。审计处对各二级学院内部控制情况进行了审计。通过审计发现现有内部控制建立和实施中存在的问题和薄弱环节,推动学校建立和完善内部控制体系,本次审计涵盖二级学院层面内部控制和业务层面内部控制 |
| 发表时间:2023年12月15日 |
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| 审计处开展科研经费和信息化耗材专项审计
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| 为了做好学校科研经费和信息化系统管理制度以及各项财务制度的督促落实工作,进一步规范各单位的经济行为,规范学院经济活动、重大事项的决策程序等,保证各项经济活动以及重大决策符合国家有关法律法规和财经纪律要求。根据《四川省内部审计条例》第十四条的规定和学校2024年内部审计工作计划和安排,审计处对科研经费和信息化耗材管理情况、预算情况、报销情况等进行了审计。 通过开展科研经费和信息化系统管理专项审计 |
| 发表时间:2024年12月17日 |
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| 审计处对采购过程和验收过程进行监督
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| 为进一步规范采购、验收工作流程,降低学校采购、验收的过程中的风险。审计处根据政府采购有关制度要求,应对供应商恶意串通行为予以防范和规避,以及学院《货物、工程、服务采购实施管理办法(修订)》采购纪律要求,采购过程应遵守公开、公平、公正的原则对采购过程进行监督。根据《四川省财政厅关于印发<四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法>的通知》和《自贡市财政局关于印发<自贡市市级行政事业单位国有资产 |
| 发表时间:2023年09月20日 |
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| 学校开展 2022、2023年度财务管理内部审计
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| 为切实加强直属单位(学校)内部监督管理,规范财经秩序提高资金使用效益,推进党风廉政建设,保障教育事业健康有序发展,根据国家、省、市有关政策规定和要求,结合实际,市教育体育局决定于2024年10月17—23日对我校开展2022、2023年度财务管理内部审计。 本次主要围绕对 2022、2023年度财政预算执行情况和其他资金使用情况进行专项审计。具体包括:部门预算执行的基本情况,收支两条线 |
| 发表时间:2024年10月17日 |
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