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四川卫生康复职业学院干部经济责任审计实施办法
四川卫生康复职业学院 干部经济责任审计实施办法 第一章  总  则 第一条  为规范我校内部管理的领导干部经济责任审计工作,强化对内部管理的领导干部的管理监督,促进内部管理的领导干部履职尽责和担当作为,根据《中华人民共和国教育法》、《教育系统内部审计工作规定》(教育部令第47号)、《教育部经济责任审计规定》(教财〔2016〕2号)和《学校内部审计管理办法》等法律法规和制度规定,结合学校实际情况
发表时间:2025年03月17日

四川卫生康复职业学院合同管理办法
四川卫生康复职业学院合同管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范学校合同管理行为,防范法律与业务风险,维护学校合法权益,根据《中华人民共和国民法典》《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》等规定,结合学校实际,制定本办法。 第二条 本办法所称合同是指学校开展教学、科研、社会服务、基建、国资采购及其他活动中,以学校名义作为一方当事人与其他民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的书面协议
发表时间:2025年03月27日

关于印发《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》的通知(财会〔2024〕16号)
关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见   关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见为贯彻落实《中华人民共和国会计法》和中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》有关要求,推动国家举办的高等学校进一步加强内部控制建设,提升高等学校内部治理能力和水平,现提出如下意见。 一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,深入贯彻落实党的二十
发表时间:2025年03月25日

财政部关于印发《行政事业单位内部控制评价办法》的通知
财会〔2025〕24号 党中央有关部门,国务院有关部委、有关直属机构,最高人民法院,最高人民检察院,有关人民团体,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,有关单位:   为贯彻落实《中华人民共和国会计法》和中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》的有关要求,规范行政事业单位内部控制评价工作,进一步强化行政事业单位内部控制建设
发表时间:2025年11月03日

自贡市审计局对市本级教育体育领域基本建设项目建设管理情况专项审计调查见面会
2025年9月11日,在市教体局11楼1101会议室召开市本级教育体育领域基本建设项目建设管理情况专项审计调查见面会,市审计局副局长雷利平,市教体局和相关建设单位负责人参加会议,我校副校长熊骥和审计处、后勤基建处负责同志参加。会议由市政府投资审计中心主任周相杨主持。 会上市审计局党组成员、副局长雷利平宣读审计通知书及审计纪律。审计组主审李林虎介绍本次审计的主要内容。市教体局负责人介绍了市本级教育
发表时间:2025年09月12日

审计处联合纪检监察处对川康公司开展指导工作
2025年12月17日,学校审计处联合纪检监察处对川康公司进行了系统性的工作指导与监督检查。本次指导围绕川康公司内部制度建设情况展开,重点审阅了公司章程及相关管理规范,针对制度体系中存在的不足提出了多项合理且有效的改进建议。同时,还结合川康公司当前面临的实际问题,进行了深入分析和研判,在此基础上提供了切实可行的解决方案,旨在帮助川康公司进一步完善管理机制、提升运营效率与风险防控能力。
发表时间:2025年12月18日

关于审计处2025年8月-12月对学校采购项目验收过程进行监督的情况
2025年8月-12月,审计处开展对学校采购项目的验收监督,验收项目包括“2025年度印刷服务”、“2025年休闲体育器材采购”、“银发经济研究中心老年康养设备采购”、“护理学院墙体文化建设”等。 审计处根据《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》和《自贡市政府采购履约验收管理办法》,以及学校8月新实施的《采购项目验收管理办法》的要求,遵循“统一领导、归口管理、分级负责、权责对等”的原则
发表时间:2025年12月05日

审计处协作开展2025年工程项目竣工结算
2025年3-11月,学校委托瑞函项目有限公司开展对我校工程项目竣工结算审计。目前委托7个项目分别为计算机教室改造工程、临河管网改造工程、学生活动中心及创新创业中心地面、墙面修缮项目、自贡中医药文化长廊工程项目、攀岩墙及周边动力电改造项目、DN500管道迁移工程、临床技能中心建设项目。7个项目送审金额219.7万元,审定金额208.6万元,审减金额11万元。下一步审计处将会同后勤基建处将已符合
发表时间:2025年11月30日

审计处配合计财处开展2025年教育收费专题工作会
9月10日上午,审计处在1-A502参加2025年教育收费专题工作会。会议由学校计划财务处副处长李文韬主持,副校长熊骥、相关业务处室、二级学院分管负责人参加会议。 会上,计划财务处首先汇报了2025-2026年学院学费、住宿费收缴情况,随后,与会人员集体学习四川省教育厅《关于2025年加强教育收费治理工作的通知》文件精神,并依据《通知》要求部署了下一阶段相关工作。 分管副校长熊骥在会议中强调
发表时间:2025年09月11日

审计处开展小额零星采购情况专项审计
根据《四川省内部审计条例》及学校2025年内部审计工作计划,审计处对2025年1—3月小额零星采购(单次采购金额2万元以下)进行专项审计。审计过程中,各相关部门积极配合,对其提供的采购台账、审批记录、财务凭证等资料的真实性和完整性负责。通过审计,核查小额零星采购的合规性、审批流程完整性、验收程序规范性及财务报销准确性,完善内控机制,保障采购工作合法、高效运行。在审计过程中纪检监察处、计划财务处
发表时间:2025年06月20日

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