| 审计处、纪检监察处召开新学期工作会
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| 2022年2月28日,学院审计处、纪检监察处组织开展新学期工作会,会议由学院纪委书记李雁梅主持。 会上,审计处、纪检监察处分别就新学期的工作做了详细计划,李雁梅书记对两部门的工作计划表示认可,并提出:“在新的一年、新的学期我们要不忘初心、坚守底线、干好工作,在工作中不断进步,落实好上级部署,围绕学院“双高”建设、信息化建设等重点工作,发挥监督部门监督职责;此外,个人层面要在思想道德上不断修养 |
| 发表时间:2022年03月01日 |
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| 审计处学习《四川省“十四五”国家审计工作规划》
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| 2022年1月14日上午,审计处全体认真学习《四川省“十四五”国家审计工作规划》(以下简称《规划》),通过学习我省“十四五”审计工作的基本思路、主要目标、重点任务和重大举措,对我院近年的重点内部审计工作进行部署。 审计处负责人表示:“学院内部审计工作将紧紧围绕国家、省、市的审计工作规划,结合学院的发展需要,发现和补齐内部审计工作的短板,在政策落实跟踪审计、财政审计等重点领域展开审计工作,加强内部 |
| 发表时间:2022年01月14日 |
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| 加快基建项目竣工审计,强化基建领域监督
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| 为强化学院基建领域监督,保障学院基本建设高质量发展,学院审计处对2018-2021年学院立项建设的各类未完成竣工决算审计的工程项目进行逐项清查。 审计处严格按照上级主管要求,会同后勤基建处对应审未审的工程项目进行清查,向独立审计机构报送有关资料,并进行现场审计核实,已送审项目包含但不限于“GMP模拟车间设计、施工及设备采购一体化服务项目”、“攀岩岩场设备及配套设施建设采购项目”、“新校区解剖空气 |
| 发表时间:2022年04月29日 |
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| 调研就业工作现状,促进学生“保就业”目标
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| 聚焦疫情下“就业难”问题,为了解学院就业管理部门政策落实情况,学院审计处根据审计工作安排,在全院范围内开展就业政策落实专项审计。 审计处以教育和就业等主管部门文件为审计依据,结合学院就业政策实际落实情况,抽验各学院就业资料,调研就业管理经办人员,一是对政策贯彻落实情况进行审计,二是主动发现就业管理难题,保障学生合法权益。 |
| 发表时间:2022年05月31日 |
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| 学院召开2017年内部控制工作会及培训会
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| 为全面推进行内部控制规范建设, 9月19日下午,学院召开了2017年内部控制工作推进会及内部控制建设培训会。院长曾晓奇,副院长黄昌平、罗天蔚,相关处室负责人参加了本次会议,会议由曾晓奇主持。 会上曾晓奇强调了学院加强内部控制的必要性,总结了学院内部控制建设工作存在的问题,他要求从三方面狠抓内部控制建设工作:一是要正确认识我院加强内部控制建设的重要性和紧迫性,各部门要从从严治党、反腐倡廉的高度来 |
| 发表时间:2017年09月20日 |
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| 推进作风整治助推脱贫攻坚——学院召开2018年脱贫攻坚作风问题专项整治会
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| 4月28日下午,学院纪委在一会议室召开2018年脱贫攻坚作风问题专项整治会,学院党委委员、副院长黄昌平、党委办公室负责人李茂、纪检监察审计处负责人吴涛、学院各驻村第一书记和驻村干部参加了会议。 会上,吴涛传达了中纪委、省纪委、市纪委出台的一系列关于开展扶贫领域腐败作风问题专项治理工作的文件精神,对学院《脱贫攻坚领域腐败和作风问题专项治理工作方案》进行了解读,对加强学院脱贫攻坚领域腐败和作风问题 |
| 发表时间:2018年04月28日 |
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| 我院召开建设项目管理内部控制评审工作会
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| 7月30日上午,学院审计处组织召开建设项目管理内部控制评审工作会。学院党委副书记、纪委书记李华,基建处、后勤保障处、计划财务处、纪检监察处负责人与业务相关人员参会,工作会由审计处负责人陈东主持。 会上,陈东就前期建设项目内部控制评审工作进行了汇报。他强调内部控制评审主要是对内部管理风险的发现和提示,与传统审计差错纠弊不同,是提升内部管理风险防御能力的一项重要工作。本次内部评审工作共查找建设项目 |
| 发表时间:2020年07月30日 |
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| 川卫康院接受市教体局部门预算执行情况专项审计 强化高校内部治理
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| 2019年7月19日-10月24日期间,市教体局委托四川中方会计师事务所对我院2018年部门预算执行情况进行了专项审计。此次审计内容对单位基本情况、资产负债情况、收支情况、项目专项资金、政府采购情况、资产管理情况、财政拨款“三公”经费支出等七个方面进行了审计核查,并对相关重要事项进行了必要的延伸和追溯。 对本次审计中发现的问题,我院审计处进行了梳理和分类,并提出了如下整改建议:一是完善审批系统 |
| 发表时间:2019年10月23日 |
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| 学院召开审计监督工作联席会议
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| 2019年12月3日下午,审计监督工作联席会议在学院1教A502召开,学院党委副书记、纪委书记李华,人事外事处、后勤保障处、教务处、工会、行政办公室负责人参加了会议,会议由审计处负责人陈东主持。 会上,陈东对近一段时期内学院专项审计情况作了专题报告,李华对审计工作所取得的成果表示了充分肯定。李华强调:一是各部门要加强对制度的刚性意识,把制度责任落实好;二是要对审计结果抓紧落实整改;三是 |
| 发表时间:2019年12月04日 |
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| 学院审计处被评为市“2020年内部审计先进集体”
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| 近日,自贡市审计学会召开第六届理事会第二次会议,会上评选表彰了一批“2020年内部审计先进集体与先进工作者”。我院审计处荣获“2020年内部审计先进集体”称号。 近年来,审计处严格贯彻执行了国家审计法律法规,不断规范审计行为,提高了审计工作效率;围绕学院中心工作,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购、基建项目监督为重点,积极开展内部审计,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度;不断发挥部门联动协作 |
| 发表时间:2021年04月02日 |
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