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自贡市审计局对市本级教育体育领域基本建设项目建设管理情况专项审计调查见面会
2025年9月11日,在市教体局11楼1101会议室召开市本级教育体育领域基本建设项目建设管理情况专项审计调查见面会,市审计局副局长雷利平,市教体局和相关建设单位负责人参加会议,我校副校长熊骥和审计处、后勤基建处负责同志参加。会议由市政府投资审计中心主任周相杨主持。 会上市审计局党组成员、副局长雷利平宣读审计通知书及审计纪律。审计组主审李林虎介绍本次审计的主要内容。市教体局负责人介绍了市本级教育
发表时间:2025年09月12日

学校召开2025年内部控制建设专题会
为进一步完善学校内部控制体系建设,4月10日,学校召开2025年内控建设专题会。校长黄昌平出席,内控控制建设领导小组全体成员参加,副校长罗天蔚主持会议。 会上,四川德途律师事务所针对法规、制度开展了行政事业单位内部控制专题培训,内部控制建设牵头部门对2024年度内控报告编报、2025年度内控建设实施以及内部控制组织机构调整等进行了工作部署和情况通报。 罗天蔚指出,要不断提升内控质量以构建实质有效
发表时间:2025年04月10日

审计处配合计财处开展2025年教育收费专题工作会
9月10日上午,审计处在1-A502参加2025年教育收费专题工作会。会议由学校计划财务处副处长李文韬主持,副校长熊骥、相关业务处室、二级学院分管负责人参加会议。 会上,计划财务处首先汇报了2025-2026年学院学费、住宿费收缴情况,随后,与会人员集体学习四川省教育厅《关于2025年加强教育收费治理工作的通知》文件精神,并依据《通知》要求部署了下一阶段相关工作。 分管副校长熊骥在会议中强调
发表时间:2025年09月11日

审计处配合国资处开展2025年第一次国资工作例会
3月14日,学校召开2025年第一次国资工作会议,审计处参会并在国资工作里承担采购全过程监督职责。此次会议由学校副校长罗天蔚主持,各处室、二级学院负责人及相关工作人员参会。 会议期间,教务处汇报了大型设备使用情况,国资处针对新施行的《采购需求论证管理办法》《采购管理办法》开展培训,并分享了近三年采购典型案例,国资处副处长陈东对2025年国资与采购重点工作作出安排。 罗天蔚强调,需把握时间节点
发表时间:2025年03月17日

关于审计处2025年8月-12月对学校采购项目验收过程进行监督的情况
2025年8月-12月,审计处开展对学校采购项目的验收监督,验收项目包括“2025年度印刷服务”、“2025年休闲体育器材采购”、“银发经济研究中心老年康养设备采购”、“护理学院墙体文化建设”等。 审计处根据《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》和《自贡市政府采购履约验收管理办法》,以及学校8月新实施的《采购项目验收管理办法》的要求,遵循“统一领导、归口管理、分级负责、权责对等”的原则
发表时间:2025年12月05日

加强督导与管理、提升代理服务质量
为提高采购工作效率和代理服务质量,确保招标代理活动公开、公平、公正。10月20-22日学校审计处对四川祥德、四川国信恒通、四川创发三家代理机构进行专项检查与督导。 检查与督导工作聚焦于开标、评标、定标等过程。抽查2025年68个采购项目,查看采购公告发布、采购文件编制、专家抽取、开评标组织、专家费用核算、中标(成交)供应商通知、质疑答复档案整理和移交等问题。发现各代理机构总体管理规范,但在招标
发表时间:2025年10月28日

审计处协作开展2025年工程项目竣工结算
2025年3-11月,学校委托瑞函项目有限公司开展对我校工程项目竣工结算审计。目前委托7个项目分别为计算机教室改造工程、临河管网改造工程、学生活动中心及创新创业中心地面、墙面修缮项目、自贡中医药文化长廊工程项目、攀岩墙及周边动力电改造项目、DN500管道迁移工程、临床技能中心建设项目。7个项目送审金额219.7万元,审定金额208.6万元,审减金额11万元。下一步审计处将会同后勤基建处将已符合
发表时间:2025年11月30日

审计处联合纪检监察处对川康公司开展指导工作
2025年12月17日,学校审计处联合纪检监察处对川康公司进行了系统性的工作指导与监督检查。本次指导围绕川康公司内部制度建设情况展开,重点审阅了公司章程及相关管理规范,针对制度体系中存在的不足提出了多项合理且有效的改进建议。同时,还结合川康公司当前面临的实际问题,进行了深入分析和研判,在此基础上提供了切实可行的解决方案,旨在帮助川康公司进一步完善管理机制、提升运营效率与风险防控能力。
发表时间:2025年12月18日

审计处开展小额零星采购情况专项审计
根据《四川省内部审计条例》及学校2025年内部审计工作计划,审计处对2025年1—3月小额零星采购(单次采购金额2万元以下)进行专项审计。审计过程中,各相关部门积极配合,对其提供的采购台账、审批记录、财务凭证等资料的真实性和完整性负责。通过审计,核查小额零星采购的合规性、审批流程完整性、验收程序规范性及财务报销准确性,完善内控机制,保障采购工作合法、高效运行。在审计过程中纪检监察处、计划财务处
发表时间:2025年06月20日

审计纪检联动开展节前安全与期末考试试卷印制安全检查
2025年12月26日,审计处会同纪检监察处对元旦前校园安全大检查情况及期末考试试卷印制流程开展联合检查。 首先对部分处室、二级学院节前安全大检查情况抽查与督导,调阅了各部门节前安全检查的记录等相关资料。对发现的安全隐患与保卫处会同有关处室立即进行处置。 为确保期末考试安全与平稳,检查组通过调阅期末试卷印刷室的全程监控录像,对试卷的印制、分装及转运环节进行了细致跟踪与回溯。对检查中存在操作不规范
发表时间:2025年12月30日

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